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問題已解決

以前做分錄計提成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 發(fā)放:借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 老師,現(xiàn)在我想把主營業(yè)務(wù)成本弄成工資,怎么改調(diào)賬

84785019| 提問時間:2020 07/19 16:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸應(yīng)付帳款負數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本-工資貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)付帳款
2020 07/19 16:45
84785019
2020 07/19 16:57
老師,后面那筆為什么還做借應(yīng)付職工薪酬、貸應(yīng)付賬款?
郭老師
2020 07/19 17:00
要不你的應(yīng)付帳款和應(yīng)付職工薪酬都有余額的
84785019
2020 07/19 17:03
老師,那我按照您的分錄這樣做,那是我6月可以把1-5月的全部金額合計都沖紅了么?還是怎么沖 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸應(yīng)付帳款負數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本-工資貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)付帳款
郭老師
2020 07/19 17:06
你好 可以全部紅沖的
84785019
2020 07/19 17:08
是可以合計哦,老師還有個問題是我之前應(yīng)付職工薪酬的是走管理費用的,現(xiàn)在這樣做這部分是走主營業(yè)務(wù)成本?這樣可以嗎
郭老師
2020 07/19 17:09
你好 是的 紅沖管理費用做主營業(yè)務(wù)成本
84785019
2020 07/19 17:15
什么意思?
郭老師
2020 07/19 17:18
你好 之前不是做錯了 做了管理費用
84785019
2020 07/19 17:20
之前做主營業(yè)務(wù)成本,工資是走管理費用
郭老師
2020 07/19 17:28
那你不調(diào)整之前的意思
84785019
2020 07/19 17:32
老師,我的意思是以前分錄是應(yīng)付賬款,調(diào)為工資,按您的上面分錄,但是這樣調(diào)是主營業(yè)務(wù)成本,不是管理費用,怎么調(diào)為一致
郭老師
2020 07/19 17:35
直接按上面我寫的那個就可以
84785019
2020 07/19 17:38
你好 是的 紅沖管理費用做主營業(yè)務(wù)成本?這個我不明白
郭老師
2020 07/19 17:39
不做了 你不是管理費用之前的不要沖 之前的忽略以后做成本不是嗎
84785019
2020 07/19 17:40
不是,之前工資是管理費用的,但是按那個分錄工資好像是走主營業(yè)務(wù)成本
郭老師
2020 07/19 17:51
你好,你要修改之前的管理費用還是不修改
84785019
2020 07/19 17:53
之前不修改
郭老師
2020 07/19 17:55
不修改之前的不動 我剛才說沖管理費用忽略就行
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