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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,合并報(bào)表中現(xiàn)金流量表和應(yīng)付職工薪酬借方數(shù)有差異,可能的原因有哪些呢?



您好,借方數(shù)有差異,是否存在關(guān)聯(lián)方之間代付工資情況。
2020 07/21 18:37

84785027 

2020 07/21 18:55
有一筆稅后工資,母公司上個(gè)月已支付,6月份有變,將已付的掛另外一間公司,于是母公司沖了成本費(fèi)用,掛了內(nèi)部往來(lái)

小林老師 

2020 07/21 19:14
您好,既然母公司掛內(nèi)部往來(lái),需要內(nèi)部公司也掛往來(lái)科目。

84785027 

2020 07/21 19:33
有掛。但是差異金額不是這筆呢

小林老師 

2020 07/21 19:37
您好,若金額不同,則關(guān)聯(lián)往來(lái)余額不同,無(wú)法合并抵消。母公司將已付的掛另外一間公司,則沖回借應(yīng)付職工薪酬分錄。

84785027 

2020 07/21 19:47
兩邊掛的金額是相同的,但是合并附注應(yīng)付職工薪酬和現(xiàn)金流量表的差異不是這筆掛的金額

小林老師 

2020 07/21 19:50
您好,那就要逐筆核對(duì),我現(xiàn)在也在編制合并現(xiàn)金流量表,非常理解您的感受。

84785027 

2020 07/21 20:42
好的。我現(xiàn)在沒(méi)什么方向,看現(xiàn)流查詢表也沒(méi)看出什么異常,都是經(jīng)過(guò)了應(yīng)付職工薪酬核算的

小林老師 

2020 07/21 20:44
您好,您先單家核對(duì),再合并核對(duì)。

84785027 

2020 07/21 20:48
好的,謝謝!

小林老師 

2020 07/21 20:50
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持。
