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有留底稅額,公司新建賬期初怎么入,分錄怎么做



您好,有留底稅額可計入應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅
2020 07/23 17:49

84784990 

2020 07/23 17:50
借貸雙方都告訴我

小軒老師 

2020 07/23 18:10
例如購入材料,借:原材料 借:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅 貸:應(yīng)付賬款

84784990 

2020 07/23 18:41
留底稅額在增值稅報表上呢,別問我怎么形成的,2018年年底增值稅報表上就有,我也不知道啥時候形成的,以前公司沒記賬,現(xiàn)在要記賬了,我得屈一個期初,這個期初我要入到哪個科目下面,借貸雙方都是什么科目

小軒老師 

2020 07/23 18:58
您好,如果之前一直沒有記賬,也沒有申報過增值稅,但報表上有數(shù)據(jù)的話,請咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局工作人員哈,一般情況下,不會有留抵稅額哈

84784990 

2020 07/23 19:11
之前報著稅呢,沒有記賬,現(xiàn)在開始記賬了,不重新記以前的了入一個期初,你告訴我借貸雙方入什么科目

小軒老師 

2020 07/23 19:19
您好,借:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅 貸:應(yīng)付賬款

84784990 

2020 07/23 19:33
已經(jīng)抵扣了,在增值稅申報表上銷項稅額那一欄有數(shù),為什么要記帶抵扣欄呢,貸方我也不太明白為什么要記應(yīng)付賬款,這跟應(yīng)付賬款有什么關(guān)系呢,錢要就已經(jīng)支付過了

84784990 

2020 07/23 19:33
錢早就已經(jīng)支付過了

小軒老師 

2020 07/23 19:43
您好,我這邊不知道您所說的留抵稅額是怎樣的,一般留抵稅額是上期沒抵扣完留著下一次抵扣哈
