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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的一般納稅人增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?



張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,
如果計(jì)算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下(即,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
【上面分錄實(shí)務(wù)中常見(jiàn)到的是年末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)增值稅】
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
次月繳納時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
2020 07/24 10:31

84784971 

2020 07/24 10:35
老師稅是按照賬面數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)的是吧

84784971 

2020 07/24 10:35
老師實(shí)際工作中是怎么做的?

張艷老師 

2020 07/24 10:36
是的,實(shí)際工作中只是下面這個(gè)分錄,一般到年末才做結(jié)轉(zhuǎn)的。
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

84784971 

2020 07/24 10:36
這個(gè)分錄就是每月把銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都轉(zhuǎn)平嗎

張艷老師 

2020 07/24 10:55
是的,是這樣理解的。但是實(shí)務(wù)中多是到年末才做把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)轉(zhuǎn)平的分錄。

84784971 

2020 07/24 11:03
那就是只做一筆接應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅是吧按照賬面的金額算下來(lái)的對(duì)不對(duì)?

張艷老師 

2020 07/24 12:03
是的,是這樣理解的。
