問題已解決
老師,去年漏記了一張加工費發(fā)票,今年怎么入賬呀,企業(yè)準備注銷不生產(chǎn)了



這個之前產(chǎn)品銷售嗎,銷售就做借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,沒有就按這個做,借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付賬款,借庫存商品 貸生產(chǎn)成本
2020 07/24 14:26

84785030 

2020 07/24 14:28
生產(chǎn)的這一批去年已經(jīng)銷售了

maize老師 

2020 07/24 14:31
銷售就做借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

84785030 

2020 07/24 14:32
以前年度損益調(diào)整這個科目在哪加呀

maize老師 

2020 07/24 14:33
沒有就直接做利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款

84785030 

2020 07/24 14:35
謝謝老師

maize老師 

2020 07/24 14:42
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
