當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
電費(fèi)發(fā)票是7月2號收到6月份電費(fèi),電費(fèi)也是7月2號收到發(fā)票交的,電費(fèi)是用老板私人賬戶發(fā)出去的,其他應(yīng)付款。 請問如何做分錄



借管理費(fèi)
制造費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸其他應(yīng)付款-XX
2020 07/29 09:34

84784961 

2020 07/29 10:46
我是7月2號收到6月發(fā)票,我6月是不是得計(jì)提一下6月份的電費(fèi)發(fā)票?

暖暖老師 

2020 07/29 10:48
是的,電費(fèi)需要計(jì)提的這個(gè)

84784961 

2020 07/29 10:49
我是這樣想的,不知道對不對就是,
6月計(jì)提
借:制造費(fèi)用,電費(fèi)
貸:其他應(yīng)付款,電費(fèi)公司名稱,
7月收到電費(fèi)發(fā)票
借:其他應(yīng)付款,電費(fèi)公司名稱
貸:應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:其他應(yīng)付款,老板名字

暖暖老師 

2020 07/29 10:52
對,你的分錄是正確的
