問題已解決
老師,以前年度的工資發(fā)錯了,本想退回工資,交款的銀行回單怎樣做會計分錄?



你好,以前年度的工資發(fā)錯了,交款的銀行回單,賬務(wù)處理是
借;應(yīng)付職工薪酬,貸;銀行存款
2020 08/03 14:04

84785016 

2020 08/03 14:05
我單位收的退還工資的銀行回單

84785016 

2020 08/03 14:06
需要做以前年度調(diào)整的會計分錄嗎老師

鄒老師 

2020 08/03 14:07
你好,收的退還工資的銀行回單賬務(wù)處理是
借;銀行存款,貸;應(yīng)付職工薪酬
之前計提工資的分錄也多計提了嗎?

84785016 

2020 08/03 14:08
是的,多進(jìn)成本了。2018年度、2019年度兩年都存在這個問題

鄒老師 

2020 08/03 14:09
你好,那就需要沖銷多計提
借;應(yīng)付職工薪酬,貸;以前年度損益調(diào)整

84785016 

2020 08/03 14:10
需要做兩做憑證嗎

84785016 

2020 08/03 14:11
第一:
借;應(yīng)付職工薪酬,貸;以前年度損益調(diào)整。

84785016 

2020 08/03 14:12
第二:借銀行存款。貸應(yīng)付職工薪酬

鄒老師 

2020 08/03 14:14
你好,完整的是做三筆分錄
借;銀行存款,貸;應(yīng)付職工薪酬
借;應(yīng)付職工薪酬,貸;以前年度損益調(diào)整
借;以前年度損益調(diào)整,貸;利潤分配——未分配利潤

84785016 

2020 08/03 14:17
好的,謝謝老師

鄒老師 

2020 08/03 14:18
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
