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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請問19年度計(jì)提的印花稅,借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)~印花稅 也沒有申報(bào)繳納,剛剛發(fā)現(xiàn)怎么處理呢?著急



你好,沖銷計(jì)提的分錄,借;應(yīng)交稅費(fèi)~印花稅,貸;以前年度損益調(diào)整——稅金及附加
印花稅是不需要計(jì)提的
2020 08/04 15:44

84785017 

2020 08/04 15:45
沖銷不是原路紅沖嗎?

84785017 

2020 08/04 15:45
不知道啊,以前財(cái)務(wù)做的,不斷的又新問題出現(xiàn)。

84785017 

2020 08/04 15:46
摘要怎么寫,意思就當(dāng)沒有這筆業(yè)務(wù)唄

鄒老師 

2020 08/04 15:46
你好,因?yàn)槭强缒甑臎_銷分錄,涉及損益科目需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算才是的

84785017 

2020 08/04 15:47
應(yīng)交稅費(fèi)到借方去,意思一樣呵

鄒老師 

2020 08/04 15:48
你好,針對這個問題還有什么疑問嗎?

84785017 

2020 08/04 15:48
應(yīng)交稅費(fèi)到借方去,意思一樣呵,跟紅字貸方意思一樣對吧?

鄒老師 

2020 08/04 15:50
你好,應(yīng)交稅費(fèi)計(jì)入借方藍(lán)字與貸方紅字是一樣的

84785017 

2020 08/04 15:50
也沒有申報(bào)繳納,這樣就沖平了

鄒老師 

2020 08/04 15:51
你好,是的,做之前相反分錄紅沖就是了
