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物業(yè)公司收的物業(yè)費(fèi),這個月退物業(yè)費(fèi)怎么做會計分錄



你好收取物業(yè)費(fèi)怎么做賬的 這樣好判斷對應(yīng)怎么做退費(fèi)分錄
2020 08/04 16:04

84784955 

2020 08/04 16:05
借 銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 物業(yè)費(fèi)

meizi老師 

2020 08/04 16:08
你好現(xiàn)在做 借 主營業(yè)務(wù)收入 貸銀行存款

84784955 

2020 08/04 16:09
用不用紅筆沖

84784955 

2020 08/04 16:16
借 主營業(yè)務(wù)收入 紅筆 貸 銀行

84784955 

2020 08/04 16:16
這樣行嗎

meizi老師 

2020 08/04 16:16
你好 你可以紅字或者是相反分錄 都可以的

84784955 

2020 08/04 16:17
紅字沖怎么做會計分錄

meizi老師 

2020 08/04 16:21
你好 借 主營業(yè)務(wù)收入 紅筆 貸 銀行紅字

84784955 

2020 08/04 16:21
借貸都是紅字嗎

84784955 

2020 08/04 16:25
這樣這個退款是借方

84784955 

2020 08/04 16:25
我想讓退物業(yè)費(fèi)的8800在貸方

meizi老師 

2020 08/04 16:25
你好 不是 。我給你分錄 : 我剛剛發(fā)錯了 :可以做相反分錄 :比如 借主營業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費(fèi) 貸銀行存款 或者做紅字分錄 : 借 銀行 紅字 貸主營業(yè)務(wù)收入 物業(yè)費(fèi) 紅字 。 這樣來做

84784955 

2020 08/04 16:28
按你最后說的分錄,銀行是負(fù)8800在借方,這樣對嗎

84784955 

2020 08/04 16:30
這樣做對不

meizi老師 

2020 08/04 16:31
你好 你退費(fèi)了 肯定是負(fù)數(shù)了 是因為當(dāng)期還沒有收入的話 是的

84784955 

2020 08/04 16:31
對不這個分錄

meizi老師 

2020 08/04 16:32
對的 分錄是對的哈 你是做的 紅字分錄

84784955 

2020 08/04 16:32
好的謝謝

meizi老師 

2020 08/04 16:35
沒事的 希望能幫到你
