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上月拿回來進項票,未認(rèn)證,錯入待抵扣進項稅額,這個月認(rèn)證了,怎么寫摘要和分錄呀?

84785035| 提問時間:2020 08/07 16:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,這個認(rèn)證,摘要是進項發(fā)票認(rèn)證,分錄是 借;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)
2020 08/07 16:50
84785035
2020 08/07 16:52
老師,上個月不是應(yīng)該入待認(rèn)證進項稅額嗎?不用調(diào)整?
鄒老師
2020 08/07 16:54
你好,在這個月一起調(diào)整到進項稅額核算就是了
84785035
2020 08/07 16:59
那是不是先借:待抵扣進項稅額 貸:待認(rèn)證進項稅額 再做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:待認(rèn)證進項稅額 還是說可以直接做 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 貸:待抵扣進項稅呢
84785035
2020 08/07 16:59
不太明白這兩個科目的區(qū)別,不知道直接轉(zhuǎn)有沒有什么問題呢?
鄒老師
2020 08/07 17:00
你好,可以直接做一筆調(diào)整分錄,借;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)
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