當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,超過(guò)報(bào)廢期限制固定資產(chǎn)現(xiàn)在要入賬可以做借:固定資產(chǎn),貸以前年度損益調(diào)整還是以前年度損益調(diào)整?如果這樣做的話期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)賬戶?結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科科目?



沒有發(fā)票,入賬了也無(wú)法計(jì)提折舊,無(wú)法在稅前列支成本或費(fèi)用。因此只用作為賬外資產(chǎn)管理,進(jìn)行使用。
2020 08/08 16:29

84785007 

2020 08/08 16:38
暈死了,都說(shuō)了只是做給投資方看的,你就直接告訴我這種情況貸記什么科目,期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)使賬平衡就行了,不要給我講官方話,現(xiàn)在是要解決當(dāng)務(wù)之急的入賬問(wèn)題

84785007 

2020 08/08 16:39
我也知道沒票不能入賬,現(xiàn)在做進(jìn)賬里使賬平衡,給投資方看我們確實(shí)有這么多資產(chǎn),又不是假的,只是以前沒入賬而已

江老師 

2020 08/08 16:40
借:固定資產(chǎn)
貸:營(yíng)業(yè)外收入
作為盤盈的固定資產(chǎn)進(jìn)行入賬處理。
