問題已解決
老師您好,我們是建筑公司(被**方),只收取管理費(fèi)用,接上任會計,請老師分析一下: 個人**我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項目個人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_銷項 扣除管理費(fèi)后公司撥款至項目 借:主營業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會計一直掛在那里)



你好,材料可以直接計入成本的,其他應(yīng)收和應(yīng)付賬款某項目也得結(jié)轉(zhuǎn)的
2020 08/11 07:38

84785031 

2020 08/11 08:20
等于甲方撥的錢進(jìn)公司賬扣掉管理費(fèi),直接返給**公司了,返的時候已經(jīng)計入成本了,如果是撥付款沒有返給**公司,直接購買材料應(yīng)計入成本嗎?

84785031 

2020 08/11 08:23
直接這樣結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?
借:其他應(yīng)付款-某項目個人
貸:應(yīng)付賬款_某項目

樸老師 

2020 08/11 08:24
對的,就是這個意思

84785031 

2020 08/11 08:53
增值稅怎么處理?扣管理費(fèi)時銷頂稅金也扣掉了,進(jìn)項稅款可以購村料

樸老師 

2020 08/11 08:57
那是你的利潤了,你扣的稅費(fèi)和管理費(fèi)屬于你的利潤
