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上月社保多計(jì)提了0.01元,那這個(gè)月做調(diào)賬分錄怎么做

84784962| 提問時(shí)間:2020 08/11 13:25
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好, 借,管理費(fèi)用等,負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)付職工薪酬,負(fù)數(shù)
2020 08/11 13:26
84784962
2020 08/11 13:29
想問下,為什么不能是,借;應(yīng)付職工薪酬 正數(shù), 貸; 管理費(fèi)用 正數(shù)
立紅老師
2020 08/11 13:32
你好,管理費(fèi)用在貸方,有的財(cái)務(wù)軟件在出利潤表時(shí)取不到數(shù),會(huì)使報(bào)表數(shù)是錯(cuò)的;
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