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問題已解決

老師,我們欠供應(yīng)商的款,扣除他們員工在我們公司提供安裝服務(wù)時(shí)的餐費(fèi),我們支付剩余的部分,怎么做賬呢?他們員工的餐費(fèi)要他們提供發(fā)票嗎

84785012| 提問時(shí)間:2020 08/11 15:40
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,分錄為 借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)收款-餐費(fèi) 銀行存款 借:其他應(yīng)收款-餐費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 是要您公司給對(duì)方提供發(fā)票的才對(duì)。
2020 08/11 15:42
84785012
2020 08/11 15:43
老師,我們沒發(fā)票,餐費(fèi)這部分的賬怎么做呢
張艷老師
2020 08/11 15:57
餐費(fèi)這部分是您公司取得的收入,是要給對(duì)方開具發(fā)票的。即使沒有開具發(fā)票,也是要按未開票收入申報(bào)增值稅的。 餐費(fèi)這部分的賬怎么做呢-----具體分錄為 借:其他應(yīng)收款-餐費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額
84785012
2020 08/11 16:04
老師,我們內(nèi)部食堂,我們不是餐飲行業(yè),沒辦法開票呢
張艷老師
2020 08/11 16:12
沒有辦法開票沒有關(guān)系,可以按未開票收入申報(bào)增值稅的。
84785012
2020 08/11 16:23
老師,我們不想申報(bào)增值稅怎么操作呢
張艷老師
2020 08/11 17:00
這樣的話,建議雙方簽訂一個(gè)現(xiàn)金折扣合同,對(duì)方給您現(xiàn)金折扣,您公司沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用,【注意這里就不能以餐費(fèi)抵減款項(xiàng)的說法了,只能說現(xiàn)金折扣了】
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