問(wèn)題已解決
老師,申報(bào)增值稅時(shí),讀取的銷項(xiàng)稅比實(shí)際發(fā)票多了0.01,該怎么處理?



你好,按讀取的申報(bào),賬上沖減這1分的收入就可以
2020 08/13 13:47

84784966 

2020 08/13 13:52
按賬面上計(jì)提增值稅,然后調(diào)整尾差額增值稅,然后計(jì)提附加費(fèi)嗎?

84784966 

2020 08/13 13:53
是這個(gè)月調(diào)整增值稅差額嗎,分錄該怎么寫

小云老師 

2020 08/13 13:54
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)

84784966 

2020 08/13 13:58
我申報(bào)時(shí),讀取的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)有差異,不能這么調(diào)整吧

小云老師 

2020 08/13 14:07
那你就把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入換成管理費(fèi)用
