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問題已解決

代其他單位支付電費,后收到代墊電費款,并給對方開發(fā)票賬務處理

84785016| 提問時間:2020 08/19 11:32
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借其他業(yè)務支出 -電費 貸銀行存款 借銀行存款 貸其他業(yè)務收入 應交稅費-增
2020 08/19 11:33
84785016
2020 08/19 11:38
能直接計入其他應收款嗎
森林老師
2020 08/19 11:39
同學,您好,你這個是開了發(fā)票的 ,做其他應收款,怎么做呢?
84785016
2020 08/19 11:41
那如果不開發(fā)票是不是就可以
森林老師
2020 08/19 11:58
同學,您好,是的,那就成往來業(yè)務
84785016
2020 08/20 09:47
老師計入其他業(yè)務支出的話是不是就算我們的費用了
森林老師
2020 08/20 09:59
同學你好,算成本了,
84785016
2020 08/20 10:08
但是實際情況是我們和對方單位共用一個戶號,所以對方單位每月把錢轉給我們我們統(tǒng)一支付給電力公司,我們只是代收代付,應該不能算成本,應該怎么處理
森林老師
2020 08/20 10:10
那你不能開發(fā)票,開了就要確定成本
森林老師
2020 08/20 10:10
可以開收據(jù) 做往來
84785016
2020 08/20 10:14
但是對方要求我們開發(fā)票。
森林老師
2020 08/20 10:17
同學你好,那只能溝通了,
描述你的問題,直接向老師提問
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