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老師,應收賬款在日后事項期間收不回來了,涉及到增值稅怎么處理呀?老師幫忙做一下會計分錄吧!謝謝老師



不需要處理增值稅,你們不開紅字發(fā)票,你這個增值稅不需要處理,還是算交了,應收賬款轉(zhuǎn)壞賬,1.計提壞賬時:借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準備
2.實際發(fā)生壞賬時 借:壞賬準備 貸:應收賬款
2020 08/26 08:10

84784979 

2020 08/26 08:12
那應收賬款含增值稅呀!都轉(zhuǎn)入壞賬了,豈不是稅費也轉(zhuǎn)入進去了?不理解這個

maize老師 

2020 08/26 08:15
你增值稅只看銷售的時候產(chǎn)生,不看是不是收到款,不收款,你銷售也需要交增值稅,只要開紅字,你增值稅才可以減少

84784979 

2020 08/26 08:17
我記得有一種情況是應收賬款都收不回來了,增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出的,有沒有這種情況呀?我是在書上看到的,但是具體哪里想不起來,

maize老師 

2020 08/26 08:21
你這個應收包括增值稅, 借應收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應交增值稅, 你這個應收轉(zhuǎn)壞賬,那這個應收是包括增值稅,不是增值稅直接轉(zhuǎn)

84784979 

2020 08/26 08:24
老師,我糊涂了,能說的詳細一點嗎? 同樣都是含增值稅呀!

maize老師 

2020 08/26 08:27
增值稅不單獨算了,你這個計提壞賬包括增值稅了

maize老師 

2020 08/26 08:28
那應收賬款含增值稅呀!都轉(zhuǎn)入壞賬了,豈不是稅費也轉(zhuǎn)入進去 是的,算進去了,我剛以為你想不交增值稅少交呢,你要是問這個是的,

84784979 

2020 08/26 08:29
那增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外支出那個是什么情況呀!為什么就可以呀?

maize老師 

2020 08/26 08:29
你想少交增值稅,就把貨物拉回來,要求對方退貨開紅字發(fā)票,增值稅可以少交,

maize老師 

2020 08/26 08:29
借應收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應交增值稅, 計提壞賬時:借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準備
2.實際發(fā)生壞賬時 借:壞賬準備 貸:應收賬款

maize老師 

2020 08/26 08:29
這個是完整的分錄過程,

maize老師 

2020 08/26 08:30
增值稅不單獨算,你這個只需要沖應收賬款就可以

maize老師 

2020 08/26 08:30
小企業(yè)會計準則做借營業(yè)外支出 貸應收賬款,準則沒有你寫這種,直接增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

maize老師 

2020 08/26 08:31
不好意思打錯字了,這個為準,小企業(yè)會計準則做借營業(yè)外支出 貸應收賬款,準則沒有你寫這種,直接增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外支出

84784979 

2020 08/26 08:33
資產(chǎn)負債表日后調(diào)整事項期間,如果題目告知含增值稅的應收賬款后期都收不回來了,該期間不考慮增值稅的相關(guān)操作嗎?

maize老師 

2020 08/26 08:55
考試?考試我學的忘記了,考試不清楚,不好意思 ,這個實務(wù)中是不考慮,你還有提問權(quán)限嗎,沒有我?guī)湍銌枺?/div>

84784979 

2020 08/26 09:03
老師,第二個小問,資料二的,我就把增值稅轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整了,可是答案中不需要,我郁悶的很,押題卷太粗心了,好多會做的,給做錯了,馬上就考試了,擔心的很

maize老師 

2020 08/26 09:20
不需要轉(zhuǎn)出增值稅,這個日后調(diào)整壞賬,你這個可以當沒有跨年看,那這個你做壞賬直接涉及分錄是借信用減值損失,貸壞賬準備,那這個信用減值損失跨年了,所以這個用以前年度損益調(diào)整-信用減值損失 貸壞賬準備

84784979 

2020 08/26 09:26
我是這樣想的,可是寫分錄的時候,粗心了,還給寫錯了

maize老師 

2020 08/26 09:30
我建議你還是去做下書上面的例題,多看看重要點,自己錯誤點,

84784979 

2020 08/26 09:31
嗯嗯,后面這兩天我把再看看書本

maize老師 

2020 08/26 09:39
嗯,你這個多去看下,蓋住答案,自己做下例題,錯誤點你紅字做下為啥錯誤了,哪一步?jīng)]有掌握


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