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問(wèn)題已解決

老師您好:我們是一般納稅人建筑公司,甲方已車抵部分工程款,我們公司需要什么手續(xù)入賬?該如何做會(huì)計(jì)分錄?謝謝

84784954| 提問(wèn)時(shí)間:2020 08/28 09:30
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 應(yīng)該對(duì)方開具發(fā)票給您單位入賬 借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)收賬款
2020 08/28 09:30
84784954
2020 08/28 09:36
老師甲方還用一套房子抵工程款也得開發(fā)票入賬嗎?車和房子都不是公司的名字呢?
bamboo老師
2020 08/28 09:37
是的 甲方還用一套房子抵工程款也得開發(fā)票入賬 都不是公司名字的話 那不算公司的資產(chǎn)啊 不好計(jì)提折舊啊
84784954
2020 08/28 09:41
那是不是也入不了賬啊 ?
bamboo老師
2020 08/28 09:41
入賬的話 計(jì)提的折舊不能企業(yè)所得稅前扣除的
84784954
2020 08/28 09:43
老師那這筆賬該如何做賬呢 ?房子甲方抵工程款我們法人又轉(zhuǎn)手抵給了別人了。暈了
bamboo老師
2020 08/28 10:08
您轉(zhuǎn)手抵給別人了 有沒(méi)有開具發(fā)票出去
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