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問題已解決
購買方開具了紅字信息表,銷售方就可以開紅字發(fā)票了。。。。。。那在增值稅申報(bào)方面,購方和銷方分別怎么處理?



銷售方在開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),如果有正數(shù)發(fā)票直接沖正數(shù)發(fā)票
購買方在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,開具的紅字信息表一欄
2020 08/29 10:07

購買方開具了紅字信息表,銷售方就可以開紅字發(fā)票了。。。。。。那在增值稅申報(bào)方面,購方和銷方分別怎么處理?
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