問題已解決
老師,一般納稅人購入材料取得增值稅專用發(fā)票,當(dāng)月未認(rèn)證發(fā)票,增值稅的分錄怎么寫?



應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額 和 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)有什么區(qū)別嗎?
2016 07/27 16:47

鄒老師 

2016 07/27 16:43
<p>借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額) 貸;銀行存款等科目</p>

鄒老師 

2016 07/27 17:26
<p>你好,中間有個應(yīng)交增值稅二級科目,后面一個是正確的做法</p>
