問題已解決
老師,請(qǐng)問這個(gè)題答案說會(huì)計(jì)處理是錯(cuò)的,為啥錯(cuò)了,正確的應(yīng)該是什么



您的問題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待
2020 09/06 15:51

陳詩晗老師 

2020 09/06 15:52
你好,同學(xué)。你這里重組的正確分錄是
借,固定資產(chǎn) 1200
無形資產(chǎn) 800
其他債權(quán)投資 400
壞賬準(zhǔn)備 400
應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 102
貸,應(yīng)收賬款 2302
短期借款 200
投資收益 200
其他收益 200

84784993 

2020 09/06 17:29
但是答案是這么說的,和你說的不一樣

陳詩晗老師 

2020 09/06 17:36
甲重組支付的對(duì)價(jià),固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn),其他債權(quán)投資,
固定資產(chǎn)價(jià)值 1200,無形資產(chǎn)價(jià)值800,其他債權(quán)投資后面實(shí)際價(jià)值為410
同時(shí)還承擔(dān)了短期借款200
那么就是實(shí)際的價(jià)值為 1200+800+410-200=2210,那么其他債權(quán)投資410,另外的1800在無形資產(chǎn)和固定資產(chǎn)分?jǐn)?不好意思,是我理解錯(cuò)題目意思了。你這200是要分?jǐn)?在固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)之間。
