問題已解決
騰飛公司于2018年8月1日向A公司銷售產(chǎn)品一批,發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為50000元,增值稅稅額為6500元,收到A公司交來的商業(yè)承兌匯票一張,期限6個(gè)月,票面利率為3%,求編制騰飛公司收到票據(jù),年終計(jì)提利息和票據(jù)到期收回的會(huì)計(jì)分錄



同學(xué)你好
收到票據(jù)
借,應(yīng)收票據(jù)56500
貸,主營業(yè)務(wù)收入50000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng)6500
計(jì)提利息
借,應(yīng)收票據(jù)706.25
貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用706.25
到期收回
借,銀行存款57347.5
貸,應(yīng)收票據(jù)57347.5
2020 09/06 21:24

84785014 

2020 09/06 21:25
老師,我想問一下,到期收回有沒有一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用???

84785014 

2020 09/06 21:27
到期收回可以是
借 銀行存款57347.5
貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用706.25
貸,應(yīng)收票據(jù)56500

84785014 

2020 09/06 21:27
可以這樣子的嘛?

立紅老師 

2020 09/06 21:32
同學(xué)你好
最后一期的利息費(fèi)用也應(yīng)是先計(jì)提,再收款
借,應(yīng)收票據(jù)141.25
貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用141.25
