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84785014| 提問時(shí)間:2020 09/06 20:59
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 收到票據(jù) 借,應(yīng)收票據(jù)56500 貸,主營業(yè)務(wù)收入50000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng)6500 計(jì)提利息 借,應(yīng)收票據(jù)706.25 貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用706.25 到期收回 借,銀行存款57347.5 貸,應(yīng)收票據(jù)57347.5
2020 09/06 21:24
84785014
2020 09/06 21:25
老師,我想問一下,到期收回有沒有一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用???
84785014
2020 09/06 21:27
到期收回可以是 借 銀行存款57347.5 貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用706.25 貸,應(yīng)收票據(jù)56500
84785014
2020 09/06 21:27
可以這樣子的嘛?
立紅老師
2020 09/06 21:32
同學(xué)你好 最后一期的利息費(fèi)用也應(yīng)是先計(jì)提,再收款 借,應(yīng)收票據(jù)141.25 貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用141.25
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