問題已解決
你好,請問一下我是貨代公司的,客戶轉(zhuǎn)錢給我?guī)退抖惤?,做賬時我是這樣做的: 收到款項的時候: 借:銀行存款 貸:其他應付款-客戶 幫客戶代付支付: 借:其他應付款-客戶 貸:銀行存款 然后我?guī)退喆臅r候有支付了押金給船公司,現(xiàn)在他們又把押金退回來給我們,這分錄要怎樣做



同學你好
押金退回來給你們是你們的收入嗎
2020 09/07 15:41

84784991 

2020 09/07 16:21
不是,我?guī)退Ц堆航穑缓蠛竺嬗滞嘶匮航?,我這兩筆分錄要怎樣做呢

樸老師 

2020 09/07 16:31
借其他應收款
貸銀行存款
借銀行存款
貸其他應收款

84784991 

2020 09/07 17:29
那如果我又開了一下代理服務費的發(fā)票給到客戶,那該怎么做分錄,前面代收代付都是做到了其他應付賬款,如果現(xiàn)在開了發(fā)票做到應收賬款的話,賬面上會掛賬呀

樸老師 

2020 09/07 17:42
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
貸銷項

84784991 

2020 09/07 17:55
那賬面上都會掛應收賬款科目喲,因為我收到他的錢是做到借:銀行存款,貸:其他應付款;支付的時候,借:其他應付款,貸:銀行存款,我收款的時候是把代付的稅金、貨款、還有手續(xù)費一起收了的

樸老師 

2020 09/07 18:14
那你這樣做就可以的

84784991 

2020 09/08 08:34
那我現(xiàn)在開的代理服務費要怎樣分錄呢?如果按照你這樣做的話會掛應收賬款的科目呢

樸老師 

2020 09/08 08:36
借應收
貸主營業(yè)務收入
貸銷項

84784991 

2020 09/08 10:45
如果本月銷項跟進項都只是開了代理服務費,那要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本呢

樸老師 

2020 09/08 10:51
借主營業(yè)務成本
貸銀行存款

84784991 

2020 09/08 14:01
我是拿到進項發(fā)票的時候,借:主營業(yè)務成本,應交稅費-進項稅額 貸;應付賬款,收到款的時候再借:應付,貸銀行嗎

樸老師 

2020 09/08 14:08
對的
這樣就可以了
