問題已解決
之前的進項發(fā)票已經(jīng)認證當時做的分錄是借 庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸 現(xiàn)金 現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們把當時抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出來 稅款我已經(jīng)交掉了 現(xiàn)在拿到這個稅單怎么記賬?老師 謝謝了



正常繳納增值稅怎么做分錄?
2016 08/03 15:39

84785001 

2016 08/03 15:45
謝謝

李老師 

2016 08/03 15:14
借庫存商品/主營成本 貸應(yīng)交稅費應(yīng)繳增值稅進項轉(zhuǎn)出

李老師 

2016 08/03 15:44
借應(yīng)交稅費應(yīng)繳增值稅 未交增值稅 貸銀行存款

李老師 

2016 08/03 15:46
不客氣 記得好評
