問題已解決
9月賬已結,有個發(fā)票我寫了作廢,開票系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)沒有作廢,這張票沒有入賬,那我申報9月增值稅的時候要怎么辦?賬務怎么調整這個月



你好,那這張發(fā)票要在9月份做賬,確認收入,下月沖回
2020 10/09 14:06

84784976 

2020 10/09 14:16
我9月賬已經(jīng)結賬了,只能10月調整了,我報稅是不是只能按收入報了,發(fā)票10月開紅字發(fā)票沖回?

84784976 

2020 10/09 14:17
稅怎么報?賬10月怎么調整

佟老師 

2020 10/09 14:19
你9月份賬要反結,這筆收入要算進去,才能跟你發(fā)票是一致的

84784976 

2020 10/09 14:19
這邊不給反結賬奧

84784976 

2020 10/09 14:20
我不能都在10月反應嗎

佟老師 

2020 10/09 14:20
什么意思這邊不給反結賬奧?

84784976 

2020 10/09 14:23
賬已經(jīng)結了就不給調整了,我們是分公司,分公司結賬完不給重新調整

84784976 

2020 10/09 14:23
9月期的不給調整

佟老師 

2020 10/09 14:25
那你這個在10月份處理,就跟你申報表就不一致了,可以嗎?

84784976 

2020 10/09 14:40
偶爾一次問題不大吧,我知道會不一致,主要這次結賬太急了

佟老師 

2020 10/09 14:42
肯定不一致的,你申報多,做收入少,這樣你就在10月份做收入處理

84784976 

2020 10/09 15:07
10月確認收入,在紅沖收入是吧

佟老師 

2020 10/09 15:25
對,你10月份收入確認再沖紅

84784976 

2020 10/09 15:29
老師,如果我們買東西,對方開給我們的進項票,我們還沒有勾選,對方已經(jīng)開紅字了,我這邊原來那張票勾選找不到,是不用勾選的吧,我賬務原來做了應付賬款,后面做個應付賬款的負數(shù)就可以了吧,讓對方把紅字票拿來入賬

佟老師 

2020 10/09 15:31
是的,就不用勾選了。做負數(shù)發(fā)票或者反向分錄沖減就可以了
