問題已解決
你好!老師,我用公賬轉了一筆費用給法人,是差旅費,請問分錄該怎么寫呢?



您好
請問是報銷的還是備用金
2020 10/11 14:12

84785033 

2020 10/11 14:12
備用金,還沒有拿報銷單過來

bamboo老師 

2020 10/11 14:13
借:其他應收款-法人
貸:銀行存款

84785033 

2020 10/11 14:14
后面拿報銷單過來就是借:管理費用
貸:其他應收款嗎?這個差旅費一般能在法人那里放多久?

bamboo老師 

2020 10/11 14:14
是的 報銷的時候這樣寫分錄正確的
可以到年末的時候

84785033 

2020 10/11 14:15
好的,謝謝

bamboo老師 

2020 10/11 14:15
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
