問題已解決
老師,錄入9月末作為10月初起初數(shù)時(shí),試算不平衡,已經(jīng)用未分配利潤(rùn)利潤(rùn)調(diào)整了,這是付款還要有未分配利潤(rùn)嗎?重復(fù)嗎



你不是后續(xù)需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,那這個(gè)是把之前掛未分配利潤(rùn)成本調(diào)出來了,這個(gè)意思
2020 10/17 16:52

84785011 

2020 10/17 16:53
未分配利潤(rùn)本來就在貸方,再用不是更多嗎?

maize老師 

2020 10/17 16:57
那是之前差額是填寫未分配利潤(rùn),你匯總的,

84785011 

2020 10/17 16:58
不沖突嗎

maize老師 

2020 10/17 16:59
模擬之前的分錄,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本,借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款,你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借未分配利潤(rùn) 貸本年利潤(rùn),相當(dāng)之前做分錄 現(xiàn)在是需要沖回來,就是貸方了,

maize老師 

2020 10/17 16:59
不沖突啊,那是你這個(gè)就掛下面去了,

maize老師 

2020 10/17 17:00
假設(shè)之前的這個(gè)咋來的應(yīng)付賬款,和未分配利潤(rùn),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本,借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款,你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借未分配利潤(rùn) 貸本年利潤(rùn), 這個(gè)是模擬這個(gè)你期初咋這個(gè)2個(gè)科目余額

84785011 

2020 10/17 17:08
那先掛勞務(wù)成本科目 需要體現(xiàn)二級(jí)明細(xì)嗎

maize老師 

2020 10/17 17:25
可以不用掛二級(jí)科目這個(gè)

84785011 

2020 10/17 17:26
那應(yīng)收賬款9月余額是8,10月收回來7,怎么做呢

maize老師 

2020 10/17 17:39
借銀行存款7貸應(yīng)收賬款7

84785011 

2020 10/17 17:45
這個(gè)不用未分配利潤(rùn)了嗎?

maize老師 

2020 10/17 18:53
需要看你之前那個(gè)是不是也是分析那樣掛收入了,你是不是做內(nèi)賬?要是外賬這樣做是有問題,外賬要是查賬需要補(bǔ)齊之前的,因?yàn)槟闶且鰠R算清繳的,查賬,你這個(gè)直接輸入到時(shí)候做不了匯算清繳

84785011 

2020 10/17 20:14
內(nèi)賬,老師

maize老師 

2020 10/17 21:13
內(nèi)賬可以直接做,借應(yīng)收 貸銀行,之前那個(gè)借應(yīng)付貸銀行就可以

84785011 

2020 10/17 21:19
收到錢為什么是應(yīng)付賬款?。?/div>

maize老師 

2020 10/17 21:37
不好意思,寫錯(cuò)了,借應(yīng)收 貸銀行 這個(gè)忽略,直接做借銀行 貸應(yīng)收,你這個(gè)之前期初不是掛應(yīng)收借方嗎,現(xiàn)在收錢做貸應(yīng)收才會(huì)平掉應(yīng)收

84785011 

2020 10/17 21:53
那和未分配利潤(rùn)有關(guān)系嗎?

maize老師 

2020 10/17 21:55
內(nèi)賬不需要調(diào)出未分配利潤(rùn),你這個(gè)收入和成本不需要配比

84785011 

2020 10/17 23:01
為什么成本需要調(diào)未分配利潤(rùn)啊

maize老師 

2020 10/18 07:33
內(nèi)賬不需要,外賬是為了收入和成本配比


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