問題已解決
老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,進項大于銷項,分錄怎么做?



你好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,進項大于銷項,賬務處理是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2020 10/17 17:10

84784992 

2020 10/17 17:12
老師,然后要不要再做一筆分錄:借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?

鄒老師 

2020 10/17 17:14
你好,不需要的,留抵稅額體現(xiàn)在應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方余額就是了
