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問題已解決

老師,我們是裝飾公司,我們先墊付錢買軟裝,然后再把費(fèi)用報(bào)給客戶,后期結(jié)賬,這個如何做賬

84784962| 提問時間:2020 10/20 10:12
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好, 買軟裝的時候 借:其他應(yīng)收款 增值稅 貸:銀行存款 等到報(bào)銷的時候 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
2020 10/20 10:15
84784962
2020 10/20 10:19
如果在現(xiàn)實(shí)中,比如是個兼職會計(jì),只是拿著發(fā)票做賬,她肯定不知道這個是我們公司先墊付的錢,后期又要收回來,站在會計(jì)的角度應(yīng)該怎么做賬
王超老師
2020 10/20 10:35
你好,那么只能按照發(fā)票做賬。因?yàn)檫@個會計(jì)并不是先知,無法得到全部的信息,因此只是拿著發(fā)票做賬
84784962
2020 10/20 10:39
拿著發(fā)票怎么做賬,計(jì)入什么科目
王超老師
2020 10/20 10:41
你好 借:原材料等 增值稅 貸:銀行存款等科目
84784962
2020 10/20 10:44
好,請問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是要補(bǔ)交稅款,在申報(bào)增值稅的時候,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這欄有數(shù)據(jù)怎么處理
王超老師
2020 10/20 10:45
你好,如果您最初的問題已經(jīng)解決,請您及時給與評價。如果您有另外的新問題,建議您重新提問,因?yàn)閱为?dú)進(jìn)行提問,會方便其他同學(xué)查詢同類問題,感謝您的理解和支持!
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