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問題已解決

老師,我們有個項目把230萬分包出去了,對方已經(jīng)預交了稅款,這部分稅款我們就不用預交,那么我們填寫增值稅報表的時候這部分在哪里提現(xiàn)才能扣掉(我們是小規(guī)模)

84784949| 提問時間:2020 10/23 08:27
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 他們預繳的他們抵減的,不是你們
2020 10/23 08:36
84784949
2020 10/23 08:42
我們預交稅款=( 合同金額—分包款 )*稅率嘛
84784949
2020 10/23 08:43
按照這個公式我們就是可以扣除么
樸老師
2020 10/23 08:49
你是扣除的分包金額,不是預繳的
84784949
2020 10/23 08:51
扣除分包金額其實就是減少增值稅么,我們的銷售額在減少啊
84784949
2020 10/23 08:52
那我們這么計算沒問吧,老師,根據(jù)增值稅原理也是這樣啊,分包出去這些錢沒增值啊,我們?yōu)樯兑贿@部分增值稅呢
84784949
2020 10/23 08:54
老師,你好好看看2016年36號文的簡易計稅是個啥
樸老師
2020 10/23 08:57
這部分你不交,你交增值稅的時候是要扣除分包金額之后繳納的
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