問題已解決
老師,我們有個項目把230萬分包出去了,對方已經(jīng)預交了稅款,這部分稅款我們就不用預交,那么我們填寫增值稅報表的時候這部分在哪里提現(xiàn)才能扣掉(我們是小規(guī)模)



同學你好
他們預繳的他們抵減的,不是你們
2020 10/23 08:36

84784949 

2020 10/23 08:42
我們預交稅款=( 合同金額—分包款 )*稅率嘛

84784949 

2020 10/23 08:43
按照這個公式我們就是可以扣除么

樸老師 

2020 10/23 08:49
你是扣除的分包金額,不是預繳的

84784949 

2020 10/23 08:51
扣除分包金額其實就是減少增值稅么,我們的銷售額在減少啊

84784949 

2020 10/23 08:52
那我們這么計算沒問吧,老師,根據(jù)增值稅原理也是這樣啊,分包出去這些錢沒增值啊,我們?yōu)樯兑贿@部分增值稅呢

84784949 

2020 10/23 08:54
老師,你好好看看2016年36號文的簡易計稅是個啥

樸老師 

2020 10/23 08:57
這部分你不交,你交增值稅的時候是要扣除分包金額之后繳納的
