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老師你好,請問企業(yè)所得稅計提繳納和結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄怎么做?



借所得稅費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)
借本年利潤貸所得稅費(fèi)用
2020 10/25 09:43

84784956 

2020 10/25 09:44
繳納是:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:現(xiàn)金/銀行存款

84784956 

2020 10/25 09:45
是這樣嗎?

郭老師 

2020 10/25 09:46
你好
是的
是這么做的

84784956 

2020 10/25 09:47
好的 謝謝老師

郭老師 

2020 10/25 09:49
不用客氣的
應(yīng)該的

84784956 

2020 10/25 10:32
不好意思老師,請問我單位退還商戶租金,會計分錄怎么做?

郭老師 

2020 10/25 10:33
你好,之前做了預(yù)收賬款嗎?

84784956 

2020 10/25 10:33
是的老師

郭老師 

2020 10/25 10:33
借預(yù)收賬款貸銀行存款

84784956 

2020 10/25 10:33
收租金是我單位主營業(yè)務(wù)收入

郭老師 

2020 10/25 10:33
如果你之前沒有做應(yīng)交稅費(fèi)。

84784956 

2020 10/25 10:36
好的,謝謝老師

郭老師 

2020 10/25 10:39
不用客氣的,工作愉快。
