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實(shí)務(wù)
問題已解決
本月紅沖上月管理費(fèi)用的憑證,是不是結(jié)轉(zhuǎn)的損益要一并紅沖?



你好,是的,是這樣的
2020 11/05 12:03

84785023 

2020 11/05 13:59
賬上沖了,管理費(fèi)用明細(xì)賬是對(duì)的,但是利潤(rùn)表上這個(gè)紅沖的數(shù)字沒減掉

鄒老師 

2020 11/05 14:03
你好,是不是利潤(rùn)表無法識(shí)別費(fèi)用紅沖業(yè)務(wù)?

84785023 

2020 11/05 14:23
好像是的,也不能識(shí)別損益的貸方

鄒老師 

2020 11/05 14:25
你好,那你可以把紅沖管理費(fèi)用計(jì)入借方負(fù)數(shù)核算

84785023 

2020 11/05 14:25
這樣對(duì)嗎?繞不過來了

鄒老師 

2020 11/05 14:26
你好,是的,是這樣的

84785023 

2020 11/05 14:29
這樣出來的數(shù)據(jù)還是有差呀。系統(tǒng)識(shí)別不了紅沖的

鄒老師 

2020 11/05 14:30
你好,紅沖費(fèi)用計(jì)入費(fèi)用借方負(fù)數(shù),這樣分錄沒有錯(cuò)誤啊?

84785023 

2020 11/05 14:42
第二筆沖結(jié)轉(zhuǎn)損益的是不是不應(yīng)該寫?

鄒老師 

2020 11/05 14:45
你好,費(fèi)用紅沖了,對(duì)應(yīng)的損益結(jié)轉(zhuǎn)分錄也需要寫的?

84785023 

2020 11/05 14:48
月末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)了,再寫一筆不是重復(fù)了嗎

鄒老師 

2020 11/05 14:50
你好,如果你單位是月末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)損益,那么這里就不需要做結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄
