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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師上個月我們暫估了原材料,單價暫估少了,分錄 借:原材料100 貸:應(yīng)付賬款-暫估100 借:生產(chǎn)成本 100 貸:原材料100 借:主營業(yè)務(wù)成本100 貸:生產(chǎn)成本100,這個月收到原料發(fā)票,發(fā)票不含稅單價是120,單價暫估低了,這個月怎么調(diào)



您好
請問您沒有完工產(chǎn)品入賬?直接生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到這樣業(yè)務(wù)成本?
2020 11/10 12:17

84784962 

2020 11/10 13:03
沒有完工產(chǎn)品入賬 直接成本

bamboo老師 

2020 11/10 13:13
單位是生產(chǎn)制造型企業(yè)嗎

84784962 

2020 11/10 13:17
是的 生產(chǎn)出來直接就銷售了 單價暫估低了 是不是要全部沖了 重新做

bamboo老師 

2020 11/10 13:18
可以把少暫估的金額補(bǔ)入賬就好了

84784962 

2020 11/10 13:28
分錄怎么做 借 原材料20 貸 生產(chǎn)成本20

bamboo老師 

2020 11/10 13:29
已經(jīng)全部對外銷售了 對么

84784962 

2020 11/10 13:35
是的 都銷售了 怎么補(bǔ)入賬

bamboo老師 

2020 11/10 13:35
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付賬款?

84784962 

2020 11/10 13:39
沒看懂 沖哪個應(yīng)付賬款 是應(yīng)付賬款明細(xì)暫估嗎

bamboo老師 

2020 11/10 13:39
您少暫估了 增加應(yīng)付賬款啊

84784962 

2020 11/10 13:50
借:主營業(yè)務(wù)成本20 貸:應(yīng)付賬款20 應(yīng)付賬款明細(xì)寫誰啊 一開始的暫估沒有明細(xì) 只是根據(jù)市場價格估的

bamboo老師 

2020 11/10 14:12
后面您發(fā)票收到誰家的 就增加誰家的應(yīng)付賬款啊
