問題已解決
公司投資47萬買入面值50萬的承兌,貼現(xiàn)2萬元兌出,請問會計分錄怎么做



您好
借:應收票據 50
借:財務費用-3
貸:銀行存款 47
借:銀行存款 48
借:財務費用 2
貸:應收票據 50
2020 11/11 15:01

84785008 

2020 11/11 15:04
我實際付款只有47萬,財務費用2萬,這樣的話借貸雙方不平

84785008 

2020 11/11 15:06
應該是借應收票據50萬,貸銀行存款47萬,貸財務費用2萬

84785008 

2020 11/11 15:07
剩余1萬元應記到貸方那個科目

bamboo老師 

2020 11/11 15:08
您可以仔細看看我的分錄 最終是平的 沖減了1萬的財務費用

84785008 

2020 11/11 15:13
年底結轉怎樣結轉呢

bamboo老師 

2020 11/11 15:15
不需要年底結轉啊 當月末結轉期間損益就好了
