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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,a公司是收款人,請問收到這筆錢如何做賬



借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2020 11/13 10:43

84784961 

2020 11/13 10:54
退還的是給職工個人的

郭老師 

2020 11/13 11:02
借銀行存款貸其他應(yīng)付款

84784961 

2020 11/13 15:34
那么我是不是還要要做在工資表里,返還給職工,比如收到返還的社保費(fèi)是83元?
公司收到時:
借 : 銀行存款
貸:其他應(yīng)付款-代扣代繳職工社保費(fèi)
做在工資表里時
借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資
貸:其他應(yīng)付款-代扣代繳職工社保費(fèi) —83
庫存現(xiàn)金

郭老師 

2020 11/13 15:48
不用的
你們退的是個人的嗎

84784961 

2020 11/13 16:01
我做在工資表上的,不然的話,財(cái)務(wù)軟件上的【其他應(yīng)付款-代扣代繳個人社保費(fèi)】不平的

郭老師 

2020 11/13 16:03
也可以的
你可以直接返回去
自己摘要寫上的
