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老師,你好,應(yīng)付賬款余額是貸方負(fù)數(shù),怎么做分錄把做平呢



你好!請(qǐng)問是什么原因?qū)е聭?yīng)付賬款貸方是負(fù)數(shù)呢?
2020 11/18 15:23

84784991 

2020 11/18 15:25
之前代理記賬公司做的,現(xiàn)在公司別人不差我們錢,我們也不差別人的,我就不知道怎么把調(diào)平了

韋老師 

2020 11/18 15:29
其他應(yīng)付款貸方負(fù)數(shù)表示別人欠我們的錢,實(shí)際業(yè)務(wù)已經(jīng)平賬計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目調(diào)平。

84784991 

2020 11/18 15:30
怎么寫分錄啊

韋老師 

2020 11/18 15:32
借:營(yíng)業(yè)外支出
? 貸:其他應(yīng)付款(負(fù)數(shù))

84784991 

2020 11/18 15:54
這是應(yīng)付賬款哦,不是其他應(yīng)付帳款,可以按照你說的這樣寫分錄嗎?

韋老師 

2020 11/18 15:59
意思是一樣的,你把其他應(yīng)付款改為應(yīng)付賬款就可以了

84784991 

2020 11/18 16:00
但是我填了借方正數(shù)貸方負(fù)數(shù)說的余額不平

84784991 

2020 11/18 16:01
是不是應(yīng)該借營(yíng)業(yè)外支出,借應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)啊

韋老師 

2020 11/18 16:01
你的分錄怎么寫呢

84784991 

2020 11/18 16:03
這樣的,保存說不平衡

韋老師 

2020 11/18 16:07
你應(yīng)付賬款原來是負(fù)數(shù),現(xiàn)在調(diào)平是正數(shù)了,不要用紅字?jǐn)?shù)據(jù)。

84784991 

2020 11/18 16:08
哦 你說的負(fù)數(shù) ,我這邊的負(fù)數(shù)就是紅字

韋老師 

2020 11/18 16:11
您原來是負(fù)數(shù)現(xiàn)在調(diào)賬就是正數(shù)才是平的
