當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,對于暫估款,有一些什么規(guī)定,有位老會計(jì)說,暫估款,要到月末才做,需要月初沖紅,不管這個(gè)時(shí)候是否回來發(fā)票,如到月底還未回來發(fā)票,又重新暫估,請問是這樣操作的嗎?



借:成本費(fèi)用? 貸:應(yīng)付賬款-暫估
下個(gè)月發(fā)票來了
借:成本費(fèi)用(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字)
借:? 成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-XX公司
2020 11/24 10:11

84785045 

2020 11/24 10:16
您的意思,是沒有硬性的規(guī)定,月初需要全部沖紅嗎?而是收到發(fā)票的情況下再?zèng)_紅?

軼塵老師 

2020 11/24 10:17
是的 不需要月初全部沖紅?
