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問題已解決

建筑業(yè)預繳增值稅報稅的問題,我就說整數了,老師我們10月銷項14,進項19,我們留抵5,但是我們是一般計稅,跨市經營了,10月預繳了2萬,這2萬我填了附表4,本期實際抵減那里不填吧?10月我不交稅,那我預繳的2哪里體現(xiàn)?預繳的10月我填上去嗎?還是等我以后哪個月要交增值稅我在填進主表的分次預繳里面再來抵減但是應交的增值稅?

84785002| 提問時間:2020 11/24 17:55
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來來老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 預繳的體現(xiàn)在附表4中,實際抵減那是0 需要繳納的時候 附表4實際抵減寫主表是分次預繳出寫上
2020 11/24 19:31
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