問題已解決
老師,你好,我們銷售貨物,等到結賬的時候又給對方優(yōu)惠了一些金額,這個實際收到的貨款和我賬上對不住,怎么轉銷應收賬款?



你們不開紅字發(fā)票嗎,正規(guī)優(yōu)惠不是銷售折舊話,這個開紅字發(fā)票,借應收 負數(shù)貸主營業(yè)務收入 負數(shù),應交增值稅 負數(shù)
2020 11/30 14:42

84784970 

2020 11/30 14:46
沒開發(fā)票,我們是把貨物整體發(fā)給經銷商,經銷商給我們算錢,如果有客戶要發(fā)票的話,經銷商會讓客戶把錢打到我們的對公賬戶上,至于經銷商賣的什么產品給客戶,我們也不是很清楚

maize老師 

2020 11/30 14:55
。。。。。。。不是吧,客戶把錢打到我們的對公賬戶上 這個是不是你們開發(fā)票給客戶了?正規(guī)是你們給經銷商,經銷商給客戶開發(fā)票,

84784970 

2020 11/30 14:56
是我們給客戶開發(fā)票,經銷商讓開什么就開什么,很多時候都是根據(jù)客戶的要求

maize老師 

2020 11/30 14:56
你要是只是為平掉,可以轉 壞賬,1.計提壞賬時:借:資產減值損失??????? 貸:壞賬準備
2.實際發(fā)生壞賬時?借:壞賬準備??????? 貸:應收賬款 小準則,借營業(yè)外收入 貸應收賬款,要是多收款,借應收賬款,貸營業(yè)外收入,

maize老師 

2020 11/30 14:56
這個是虛開發(fā)票了,這個,

84784970 

2020 11/30 14:59
我們那個經銷商,實際就是一個代理,就相當于我們的業(yè)務員,或賣給客戶,這有實際業(yè)務啊

maize老師 

2020 11/30 15:07
我們是把貨物整體發(fā) 客戶才算,這個銷售需要根據(jù)銷售單開發(fā)票 ,不是至于經銷商賣的什么產品給客戶,我們也不是很清楚?

maize老師 

2020 11/30 15:07
不是客戶說開啥就是開啥,需要按你們實際交易開具發(fā)票
