問題已解決
老師,籌建期未認(rèn)證的發(fā)票怎么入賬?



您好
借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款等
2020 12/07 11:04

84785026 

2020 12/07 11:06
老師,這樣資產(chǎn)負(fù)債表上不就有待抵扣的金額了嗎?與增值稅報(bào)表不一致咋辦?

bamboo老師 

2020 12/07 11:07
這個(gè)可以調(diào)整到其他流動資產(chǎn)欄填寫

84785026 

2020 12/07 11:12
謝謝老師

bamboo老師 

2020 12/07 11:12
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
