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問題已解決

銷售勞務先開票以后再發(fā)生勞務,先暫估成本,后根據(jù)實際發(fā)生再調(diào)整?賬務處理怎么做呢?

84784970| 提問時間:2020 12/08 10:40
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
您好,先開發(fā)票稅務上要確認收入繳納增值稅,但是會計上可以先先確認銷項,收入和成本的確認,可以按實際發(fā)生的來: 先開票 借:應收賬款 ? 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 確認收入和成本 借:應收賬款 ?貸:主營業(yè)務收入 借:主營業(yè)務成本 ?貸:應付職工薪酬等
2020 12/08 10:45
84784970
2020 12/08 10:47
實際還沒發(fā)生,先開票,之后發(fā)生成本,不得先暫估成本嗎?
小智老師
2020 12/08 10:52
您好, 1、您開票的時候,會計上不確認收入就可以不暫估成本。例如一次付款提供一年的服務,開票了,銷項稅要全額繳納,但是會計上需要分期確認收人和成本。 2、要是想暫估成本的話,實際成本大于暫估20萬,那您再確認20萬成本即可?;蛘邲_回50萬,再做70萬。
84784970
2020 12/08 10:55
那跨年了用以前年度損益調(diào)整嗎,您看我寫的怎么補充
小智老師
2020 12/08 10:57
您好,是的,跨年了要用以前年度損益調(diào)整,因為主營業(yè)務成本屬于損益。寫分錄的話,您把主營業(yè)務成本置換成以前年度損益調(diào)整即可。
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