問題已解決
老師你好,請問購買方退貨會計分錄怎么做?款項并沒有支付



您好,借:庫存商品/原材料(負(fù)數(shù))
借:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))
2020 12/08 18:09

84784956 

2020 12/08 18:09
好的,謝謝老師

微微老師 

2020 12/08 18:10
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。

老師你好,請問購買方退貨會計分錄怎么做?款項并沒有支付
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