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老師,這個表的3%征收率的本期發(fā)生額填含稅數(shù)還是不含稅的



這個表的3%征收率的本期發(fā)生額填含稅數(shù),屬于差額征收填寫的數(shù)據(jù)。
2020 12/09 09:55

84784957 

2020 12/09 10:12
那我還填寫嗎,我開的票是3%,屬于勞務(wù)分包公司

江老師 

2020 12/09 10:14
你是開的差額征收發(fā)票嗎?

84784957 

2020 12/09 10:17
不是,就開的3%稅率開的票

江老師 

2020 12/09 10:19
不存在填寫此表,正常填寫增值稅附表一的簡易征稅的一行,3%的稅率

84784957 

2020 12/09 10:20
開票系統(tǒng)里銷項稅額是41249.99,但報稅系統(tǒng)里是應(yīng)是41250,我是不是可以改改報稅系統(tǒng)里的數(shù)

江老師 

2020 12/09 10:21
這個是需要修改一下報稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù),將41250修改成41249.99元,再保存數(shù)據(jù)

84784957 

2020 12/09 10:23
這個里面的數(shù)是和開票系統(tǒng)的一樣,但是最后一欄就不一樣了

江老師 

2020 12/09 10:24
最后一列你直接修改一下試試

84784957 

2020 12/09 10:29
老師,這個涉及到減免嗎

84784957 

2020 12/09 10:31
不含稅銷售額137萬了,3%稅率

江老師 

2020 12/09 10:31
這個不涉及到減免稅,就是按開具發(fā)票的金額填寫申報表。

84784957 

2020 12/09 10:35
申報印花稅,老師我得按全部開票金額來算吧

江老師 

2020 12/09 10:37
營改增之后,申報印花稅是按不含稅金額計算印花稅。營改增之前,申報印花稅是按含稅金額進(jìn)行申報。
