問題已解決
對方公司開票給安裝費發(fā)票我們是錯的,并已抵扣。紅沖之后,進項稅額轉出會計分錄怎么做合適。紅沖的發(fā)票在抵扣系統(tǒng)是差不到的嗎?



您好!你之前收到發(fā)票怎么做的分錄。
是要自己填的。
2020 12/11 16:43

84784983 

2020 12/11 16:45
借勞務成本
應交稅費~進項稅
貸預付賬款

84784983 

2020 12/11 16:45
從哪里填寫

宋生老師 

2020 12/11 16:47
你好!你現(xiàn)在直接借:預付賬款 貸勞務成本 應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出
在申報表的附表二和主表上
