問題已解決
老師,銷項減去進(jìn)項為應(yīng)交增值稅,那么最后應(yīng)交增值稅的完整分錄怎么寫



借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
2020 12/12 10:39

84785011 

2020 12/12 10:41
結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅去哪里了?

郭老師 

2020 12/12 10:48
轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有余額了,你帶上數(shù)據(jù)上試一試行嗎?

84785011 

2020 12/12 11:57
我想說的意思銷項減去進(jìn)項最后去哪里了?

郭老師 

2020 12/12 11:57
你好,差額放到了轉(zhuǎn)出未交增值稅,你看第一個和第二個就可以正式,因為銷項減去進(jìn)項是100,然后你轉(zhuǎn)出未交增值稅才做的第三個分錄。

84785011 

2020 12/12 11:57
因為我們是內(nèi)帳 怎么簡單怎么來 我沒做前兩部的分錄

郭老師 

2020 12/12 11:59
進(jìn)項20
銷項30
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項30
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅30
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項20
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,10
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅10
上面的這個能看懂吧。

郭老師 

2020 12/12 11:59
第三個分錄就是銷項,減去進(jìn)項的30-20

84785011 

2020 12/12 16:07
我只想提現(xiàn)增值稅,的計提和繳納怎么寫分錄

郭老師 

2020 12/12 16:22
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,10
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅10

郭老師 

2020 12/12 16:22
借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款

84785011 

2020 12/12 16:35
轉(zhuǎn)出未交增值稅不也是屬于公司成本嗎

郭老師 

2020 12/12 16:39
不屬于
他是負(fù)債類的科目

84785011 

2020 12/12 16:48
好的,謝謝老師

郭老師 

2020 12/12 16:50
不用客氣的,工作愉快。
