當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
在銀行開(kāi)戶好之后,買了一個(gè)密碼器,花了115,對(duì)公轉(zhuǎn)賬給銀行,現(xiàn)在打回單出來(lái)了,怎么做賬



你好 這個(gè)計(jì)如管理費(fèi)用-辦公費(fèi)核算??
2020 12/16 14:34

84785015 

2020 12/16 14:34
好的,謝謝老師

84785015 

2020 12/16 14:35
股東投資給公司的款是借銀行存款,貸實(shí)收資本嗎

meizi老師 

2020 12/16 14:37
你好? ? 是的 就是這樣做。 二級(jí)科目是做 實(shí)收資本- 某股東??

84785015 

2020 12/16 14:39
好的,謝謝老師

meizi老師 

2020 12/16 14:40
么事的 希望能幫到你??

84785015 

2020 12/16 14:42
老師,今年繳納了稅盤(pán)維護(hù)費(fèi),可以抵增值稅,那我怎么做分錄呢

meizi老師 

2020 12/16 14:43
?你好 可以抵扣的。 你是小規(guī)模還是一般納稅人 看怎么做分錄??

84785015 

2020 12/16 14:47
是小規(guī)模納稅人

meizi老師 

2020 12/16 14:53
你好參考下 :
購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí),
借:管理費(fèi)用200 貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅200借:管理費(fèi)用?-200服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),
借:管理費(fèi)用???280
貸:銀行存款/現(xiàn)金?????280
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅???280
借:管理費(fèi)用???-280
?

84785015 

2020 12/16 15:14
那抵扣的我可以做成這樣嗎,借:應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅款? 280,貸:庫(kù)存現(xiàn)金? 280

meizi老師 

2020 12/16 15:19
?你好 你沒(méi)有三級(jí)科目的 。? 按我上面寫(xiě)的做??

84785015 

2020 12/16 15:27
好的,小規(guī)模是按您的做,那一般納稅人有這個(gè)減免稅款,我可以這樣做嗎

meizi老師 

2020 12/16 15:35
? 是的。? 一般納稅人有三級(jí)科目的?
