問題已解決
之前的會計上月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候把成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,例如上月是借主營業(yè)務(wù)成本600,貸庫存商品600,本月調(diào)賬后是借主營業(yè)務(wù)成本800,貸庫存商品800。直接導(dǎo)致利潤相差200。賬務(wù)要如何處理呢?



你好不需要做其他的調(diào)整,你上一個月少做了,這個月可以補上,累計是對的。
2020 12/16 19:31

84785007 

2020 12/16 19:35
那是不是要把上月結(jié)轉(zhuǎn)的差額200再做一個,借本年利潤200貸主營業(yè)務(wù)成本200呢

郭老師 

2020 12/16 19:38
你好是的,是這么做的。

84785007 

2020 12/16 19:40
如果是金蝶做賬的話,是不是只用做到上一步,后面的結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,可以通過系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)呢

郭老師 

2020 12/16 19:42
結(jié)轉(zhuǎn)損益是可以自動的。

84785007 

2020 12/16 19:44
嗯嗯,好的

郭老師 

2020 12/16 19:44
不用客氣的
工作愉快
