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老師 我咨詢一下,我去年計(jì)提壞賬按賬面金額的3%計(jì)提 借:資產(chǎn)減值損失11744.21 貸 壞賬準(zhǔn)備 117744.21 借:遞延所得稅資產(chǎn)1761.63 貸:所得稅費(fèi)用-遞延所得稅費(fèi) 今年收回這次款,應(yīng)該怎么做賬?

84784971| 提問時(shí)間:2020 12/24 15:27
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,上述分錄紅字沖回即可。
2020 12/24 15:32
84784971
2020 12/24 15:35
遞延所得稅這沖回嗎?還是借: 利潤分配? ?貸:壞賬準(zhǔn)備
小林老師
2020 12/24 15:38
您好,沖回是借信用減值損失(紅字)貸壞賬準(zhǔn)備(紅字)。不調(diào)以前年度損益
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