問題已解決
老師好,項目部在公司借備用金部分給管理人員買菜,月末項目部把買菜錢劃分每個人多少報財務(wù)入賬,到發(fā)工資在工資表中扣回怎么做會計分錄



借其他應(yīng)收款貸銀行存款
發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款
2020 12/25 09:17

84784961 

2020 12/25 09:21
老師好,我這樣做可以么?

郭老師 

2020 12/25 09:23
你好,你的銀行存款沒有減少吧。

84784961 

2020 12/25 09:23
項目沖備用金

郭老師 

2020 12/25 09:24
借出去,你的銀行存款減少了,你放到哪個科目?

84784961 

2020 12/25 09:24
項目借備用金做的借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款

郭老師 

2020 12/25 09:26
然后再坐你上面的可以啊。

84784961 

2020 12/25 09:26
項目部交回來單據(jù)不是應(yīng)該沖減備用金么

84784961 

2020 12/25 09:28
老師,您的意思我剛給你發(fā)的記賬憑證這樣做沒有問題是吧

郭老師 

2020 12/25 09:32
它充的是其他應(yīng)收款備用金。

84784961 

2020 12/25 09:33
老師好,是的

郭老師 

2020 12/25 09:36
那就可以的,只要你的往來科目都是平的就行。
