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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
將以前年度的待攤費(fèi)用調(diào)整至管理費(fèi)用應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢?



就是資產(chǎn)負(fù)債表的待攤費(fèi)用科目全部轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)科目.
2015 10/15 09:08

鄒老師 

2015 10/15 22:36
借:管理費(fèi)用 貸:待攤費(fèi)用
